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タイトル             

統計書 

 目

区  分

内  訳

人口(現住人口)

77,198人(男37,756人、女39,442人)

平成2541日現在

世帯数(現住人口)

26,020世帯

面   積

279.55km2

 

人口(国勢調査)

79,267人(男38,731人、女40,536人)

平成22年国勢調査

世帯数(国勢調査)

25,792世帯

人口密度

283.6人/km2

産業別就業者数

15歳以上就業者総数 37,200

第1次産業      3,775人(10.1%)
第2次産業
             11,384人(30.6%)
第3次産業
             21,031人(56.5%)
 分類不能
               1,010人(2.7%)

総 農 家 数
3,807
2010年農林業センサス
耕地総面積
6,416.56ha
事業所数
3,455事業所

平成21年 経済センサス

-基礎調査

工業事業所数
173事業所
平成22年工業統計調査
製造品出荷額等
1,7991,629万円
商業事業所数
873事業所
平成19年商業統計調査
年間商品販売額
1,2945,325万円

※単位未満の数字は、端数処理しています。

 

 

須賀川市の財政 「こちら

平成25年度須賀川市の各会計別当初予算   (単位:千円)
区  分

予算額

一 般 会 計 44,072,000

 

 

 

県中都市計画事業須賀川駅前土地区画整理事業 14,797
県中都市計画事業山寺土地区画整理事業 61,977
市営墓地事業 27,528
下水道事業 2,199,322
農 業 集 落 排 水 事 業 1,851,405
特定地域戸別合併処理浄化槽整備事業 5,864
北部都市整備事業 92,211
藤沼湖周辺施設運営事業 22,963
中 宿 財 産 区 4,276
小 塩 江 財 産 区 1,752
西 袋 財 産 区 9,629
長 沼 財 産 区 3,893
国 民 健 康 保 険 8,841,944
介 護 保 険 5,362,769
後期高齢者医療 595,102
勢至堂簡易水道事業 1,463
特 別 会 計 計 19,096,895

63,168,895
 

水道事業会計

収益的 収 入 1,585,276
支 出 1,549,451
資本的 収 入 505,134
支 出 1,174,215

◆平成25年度須賀川市一般会計歳入歳出予算構成表

(単位 千円、%)

   分

予算額

構成比
市   税
8,505,203 19.3
地方譲与税
434,001 1.0
利子割交付金
15,000 0.0
配当割交付金 4,000 0.0
株式等譲渡所得割交付金 2,100 0.0
地方消費税交付金
620,000 1.4
ゴルフ場利用税交付金
24,000 0.1
自動車取得税交付金
119,001 0.3
地方特例交付金
39,000 0.1
地方交付税
7,890,000 17.9
交通安全対策特別交付金
13,000 0.0
分担金及び負担金
200,510 0.5
使用料及び手数料
322,751 0.7
国庫支出金
4,667,286 10.6
県支出金
12,490,666 28.3
財産収入
28,071 0.1
寄 附 金
4,601 0.0
繰 入 金
2,367,880 5.4
繰 越 金
350,000 0.8
諸 収 入
811,330 1.8
市   債
5,163,600 11.7
歳入合計 44,072,000 100.0
議 会 費
357,122 0.8
総 務 費
3,333,704 7.6
民 生 費
10,157,116 23.0
衛 生 費
11,793,271 26.8
労 働 費
199,936 0.5
農林水産業費
1,626,372 3.7
商 工 費
1,219,255 2.8
土 木 費
2,882,747 6.5
消 防 費
1,874,591 4.2
教 育 費
3,891,564 8.8
災害復旧費
3,379,077 7.7
公 債 費
3,307,241 7.5
諸支出金
4 0.0
予 備 費
50,000 0.1
歳出合計
44,072,000 100.0
 
用語の解説
 総務費 市税の徴収、広報広聴、国際化、福島空港、選挙及び市内部事務経費など

 民生費  医療、保健の分野及び高齢者・障がい者・児童に対する福祉関係経費など
 衛生費 ごみ、し尿関連経費及び公立岩瀬病院関連経費など
 公債費 市の借入金である市債の返済のための経費

◆平成25年度須賀川市一般会計歳出予算性質別内訳表 (単位:千円)

区 分

性質別

予算額 構成比
義務的経費 14,092,208 32.0
  人件費 5,003,151 11.4
扶助費 5,781,816 13.1
公債費 3,307,241 7.5
投資的経費 7,170,054 16.3
  普通建設事業 3,795,577 8.6
補助 1,993,686 4.5
単独 1,801,891 4.1
災害復旧事業 3,374,477 7.7
その他 22,809,738 51.7
  物件費 14,370,498 32.6
維持補修費 415,193 0.9
補助費等 3,088,301 7.0
積立金 11,839 0.1
投資及び出資金 253,730 0.6
貸付金 897,960 2.0
繰出金 3,722,217 8.4
予備費 50,000 0.1

合   計

44,072,000 100.0

 

平成23年度 一般会計当初予算

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